|
|
Objednávka |
ZS 25/14
|
1 ks notebooka Lenovo
|
640,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 79/14
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 80/14
|
zber kuch.odpadu za 02/14
|
57,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/14
|
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 04-06/14
|
950,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 78/14
|
kancelárske a čistiace potreby 03/14
|
262,58 |
s DPH |
ZS 1/14
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Veľkoobchod s papierom |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 77/14
|
montáž plastových okien - vilka
|
2 229,56 |
s DPH |
ZS 82/13
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
INTERIER CHP s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
potraviny
|
62,53 |
s DPH |
52/2014
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
potraviny
|
59,40 |
s DPH |
52/2014
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Bidves-Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
zelenina
|
451,10 |
s DPH |
55/2014
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
potraviny
|
115,20 |
s DPH |
50/2014
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
fyto pharma |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 76/14
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
499,90 |
s DPH |
ZS 19/14
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 75/14
|
jarná deratizácia v priestoroch školy
|
127,46 |
s DPH |
ZS 21/14
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
K.Bauml CHEMIKO |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
potraviny
|
730,45 |
s DPH |
49/2014
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 74/14
|
1 ks tlačiarne Brother
|
282,30 |
s DPH |
ZS 18/14
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
potraviny
|
214,43 |
s DPH |
47/2014
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
mabonex |
ŠJ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
mäso- potraviny
|
996,41 |
s DPH |
48/2014
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Jozef Ivan |
ŠJ |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 73/14
|
kontrola, revízie a opravy hasiacich prístrojov
|
468,00 |
s DPH |
ZS 20/14
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
PO PROJEKT SK s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
zelenina
|
810,80 |
s DPH |
46/2014
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Zorin ind,. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 72/14
|
vodné, stočné do 24.02. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
280,85 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZS 71/14
|
vodné, stočné do 24.02. ZŠ
|
182,77 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
24.03.2014 |