|
|
Objednávka |
78/13
|
dodanie a montáž 4 ks kondenzátorov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
76/13
|
dodanie a montáž snímačov do kotolne
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 303/13
|
multifunkčné zariadenie Brother+toner - zbor.1.-2r
|
320,00 |
s DPH |
ZS 72/13
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 301/13
|
výmena el.ohrievača, drobné opravy
|
388,50 |
s DPH |
ZS 70/13
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 300/13
|
personálne riadenie 11/13
|
41,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 302/13
|
demontáž a montáž ohrievacích stolíc ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
ZS 70/13
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Michal Makyta |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 298/13
|
vyúčt. fa za ele.energia 10/13 ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
300,47 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 299/13
|
virtuálna knižnica r.2014
|
198,72 |
s DPH |
telefonicky
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 297/13
|
učebné pomôcky - 2 ks nást.mapa Bio, Mat
|
129,80 |
s DPH |
ZS 71/13
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
73/13
|
čistiace potreby ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Jurkovič |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS 74/13
|
revízia a oprava telocv.náradia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Renar |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
75/13
|
zarámovanie plagátov, zrkadlá
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Skloramo Ing. J.Janči |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - PaedDr.Kunšteková |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 289/13
|
záloha el. energia 11/13
|
884,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Right Power Energy, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 295/13
|
vodné, stočné do 22.10. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
315,97 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 296/13
|
predpl.časopis Geografia 2013
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 294/13
|
vodné, stočné do 22.10. ZŠ, ŠKD,ŠJ
|
212,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 292/13
|
telefónne poplatky 10/13 ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 293/13
|
pranie rohoží
|
77,18 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZS 291/13
|
telefónne poplatky 10/13 ZŠ
|
61,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
72/13
|
1 ks multifunkčné zariadenie Brother+ toner
|
320,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.T.Sopóciová |
Mgr. Terézia Sopóciová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2013 |