|
|
Faktúra |
ZS 184/22
|
iKelp Jedáleň
|
196,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 182/22
|
školské tlačivá - vyúčt.fa
|
310,72 |
s DPH |
email
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 28/22
|
stoličky žiacke nastaviteľné - 30 ks
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 181/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 180/22
|
tel.popl. ZŠ
|
114,96 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 177/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
282,80 |
s DPH |
ZS 21/22
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 178/22
|
vodné, stočné do 23.07.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 25/22
|
plánovaná revízie el.zariadení a vedenia
|
715,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 176/22
|
prac.zošity RJ - POO
|
336,00 |
s DPH |
email
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 179/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.07.
|
268,27 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 27/22
|
materiál na opravy - vl.výber
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 26/22
|
tonery - 6 ks
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
Zmluva |
966
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
ZSE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 175/22
|
vyúčt. fa - el.energie za 07/22 - dobropis
|
-1 040.22 |
s DPH |
|
3100602021
|
04.08.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 174/22
|
oprava v kotolni - vilka
|
69,60 |
s DPH |
|
2020100801
|
02.08.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 24/22
|
výmena žiariviek v ŠJ po skutočnej obhliadke
|
1 450.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 23/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 167/22
|
záloha - plyn 08/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
01.08.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 168/22
|
záloha el.energia 08/22
|
1 514,56 |
s DPH |
|
3100602021
|
01.08.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 169/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 08/22
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
01.08.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |