|
|
Faktúra |
ZS 170/22
|
servisné práce 07/22
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 171/22
|
prac.zošity AJ pre 3.-4.roč. - POO
|
1 380,06 |
s DPH |
email
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 172/22
|
spotrebný materiál HD Adata
|
42,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 173/22
|
cloudové úložisko 07/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 166/22
|
pranie rohoží
|
79,74 |
s DPH |
|
26838007
|
28.07.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 165/22
|
2 x mobil.poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 164/22
|
obrusy do ŠJ
|
306,00 |
s DPH |
email
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 163/22
|
položenie lam.poddlahy - kabinet CH + 3xpodložka
|
1 168,26 |
s DPH |
email
|
|
27.07.2022 |
|
|
|
Lucitex - interier s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 22/22
|
oprava alarmu v hlavnej budove
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 162/22
|
poistné Profo od 01.09.22-31.08.23
|
1 376,30 |
s DPH |
|
2407056552
|
20.07.2022 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 160/22
|
balíček Bezkriedy Plus
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 161/22
|
vyúčt. fa - el.energie za 06/22 - dobropis
|
-333,45 |
s DPH |
|
3100602021
|
12.07.2022 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 158/22
|
tel.popl. ZŠ
|
115,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 157/22
|
vitrína sklenná
|
898,80 |
s DPH |
email
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 159/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS 21/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 153/22
|
cloudové úložisko 06/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 148/22
|
záloha - plyn 07/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
01.07.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 154/22
|
práce technika PO - 2.kv.22
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 152/22
|
5 x toner, kábel, servis Kyocera
|
482,40 |
s DPH |
ZS 19/22
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |