Zmluvy, faktúry, VO

Zmluvy, faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ZS 170/22 servisné práce 07/22 500,00 s DPH 01.08.2022 IT služby s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.08.2022 01.08.2022
    Faktúra ZS 171/22 prac.zošity AJ pre 3.-4.roč. - POO 1 380,06 s DPH email 01.08.2022 MEGABOOKS SK ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 01.08.2022 01.08.2022
    Faktúra ZS 172/22 spotrebný materiál HD Adata 42,00 s DPH telefonicky 01.08.2022 IT služby plus, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.08.2022 02.08.2022
    Faktúra ZS 173/22 cloudové úložisko 07/22 68,40 s DPH 01.08.2022 IT služby plus, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 02.08.2022 02.08.2022
    Faktúra ZS 166/22 pranie rohoží 79,74 s DPH 26838007 28.07.2022 Lindstrom s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.07.2022 29.07.2022
    Faktúra ZS 165/22 2 x mobil.poplatok 56,54 s DPH 28.07.2022 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.07.2022 29.07.2022
    Faktúra ZS 164/22 obrusy do ŠJ 306,00 s DPH email 27.07.2022 Lucitex - interier s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.07.2022 29.07.2022
    Faktúra ZS 163/22 položenie lam.poddlahy - kabinet CH + 3xpodložka 1 168,26 s DPH email 27.07.2022 Lucitex - interier s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 29.07.2022 29.07.2022
    Objednávka ZS 22/22 oprava alarmu v hlavnej budove 250,00 s DPH 25.07.2022 Target-alfa J.Šíra ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 25.07.2022
    Faktúra ZS 162/22 poistné Profo od 01.09.22-31.08.23 1 376,30 s DPH 2407056552 20.07.2022 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 26.07.2022 26.07.2022
    Faktúra ZS 160/22 balíček Bezkriedy Plus 40,00 s DPH 12.07.2022 KOMENSKY s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 12.07.2022 12.07.2022
    Faktúra ZS 161/22 vyúčt. fa - el.energie za 06/22 - dobropis -333,45 s DPH 3100602021 12.07.2022 Pow-en, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 20.07.2022 12.07.2022
    Faktúra ZS 158/22 tel.popl. ZŠ 115,17 s DPH 11.07.2022 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 11.07.2022 11.07.2022
    Faktúra ZS 157/22 vitrína sklenná 898,80 s DPH email 11.07.2022 KAISER + KRAFT, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 11.07.2022 11.07.2022
    Faktúra ZS 159/22 tel.popl. ŠJ 31,18 s DPH 11.07.2022 T Slovak Telekom a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 11.07.2022 11.07.2022
    Objednávka ZS 21/22 čistiace potreby - vl.výber 300,00 s DPH 04.07.2022 D.Spuchlák Drogéria ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 04.07.2022
    Faktúra ZS 153/22 cloudové úložisko 06/22 68,40 s DPH 01.07.2022 IT služby plus, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.07.2022 07.07.2022
    Faktúra ZS 148/22 záloha - plyn 07/22 7 130,00 s DPH SC2021997 01.07.2022 MET Slovakia, a.s. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.07.2022 07.07.2022
    Faktúra ZS 154/22 práce technika PO - 2.kv.22 180,00 s DPH 01.07.2022 LUKA TEAM s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.07.2022 07.07.2022
    Faktúra ZS 152/22 5 x toner, kábel, servis Kyocera 482,40 s DPH ZS 19/22 01.07.2022 IT služby plus, s.r.o. ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová Mgr. Katarína Habová riaditeľka školy 07.07.2022 07.07.2022
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/7376
      • Kontakt

        • Základná škola Dr. Jozefa Dérera
        • 034 772 22 81 - riaditeľňa

          034 774 10 43 - ekonomické oddelenie

          034 774 10 44 - tajomníčka školy

          034 772 22 87 - školská jedáleň

          0911 818434 - školská špeciálna pedagogička
        • Ul. gen. M. R. Štefánika 7
          901 01 Malacky
          Slovakia
        • 31811493
      • Prihlásenie