|
Faktúra |
ZS 228/22
|
učebnice 1.st.
|
670,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Peter Benko - CONSUL TING |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 229/22
|
kontrola a čistenie kamier
|
220,03 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Zvač Systems s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 230/22
|
pranie rohoží
|
107,58 |
s DPH |
|
26838007
|
21.09.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 231/22
|
overenie presnosti váh ŠJ
|
155,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 227/22
|
uč. pom. pre žiakov Ukrajiny
|
500,00 |
s DPH |
email
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 226/22
|
revízia elektrospotrebičov
|
715,00 |
s DPH |
ZS 25/22
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Miroslav Petráš |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
14.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 220/22
|
tel.popl. ZŠ
|
113,25 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
08.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 221/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
08.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 222/22
|
stoličky žiacke nastaviteľné - 30 ks
|
1 617,78 |
s DPH |
ZS 28/22
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Monaster s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 224/22
|
náplň do difuzérov
|
660,00 |
s DPH |
ZS 29/22
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
SoLu Trading s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 225/22
|
uč.pomôcky Tv
|
398,29 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 217/22
|
uč. pom. Aj - POO + Pk
|
4 969.00 |
s DPH |
email.objed.
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Littera Richard Šrobár |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 218/22
|
materiál na opravy - vl.výber
|
232,07 |
s DPH |
ZS 27/22
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 206/22
|
100 ks čipov - ŠJ
|
350,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 207/22
|
uč.pom. Tv - rakety 5 ks
|
105,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
BPM SPORT, s.r.o. |
ZŠ Dr. J. Dérera Malacky - Mgr.M.Haba |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 205/22
|
licencia na softvér TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 204/22
|
kontrola zabez.systému - hl.budova + objekt vilka
|
246,00 |
s DPH |
ZS 22/22
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Target-alfa J.Šíra |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 203/22
|
uč.pom. Sj 5. a . 6. roč. ŠR + PK
|
2 414,00 |
s DPH |
email.objed.
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 208/22
|
kancelárske a čistiace potreby - vl.výber
|
1 723,55 |
s DPH |
email.objed.
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
ZS 209/22
|
čistiace potreby - vl.výber
|
621,40 |
s DPH |
ZS 23/22
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |