|
|
Faktúra |
ZS 250/22
|
kontrola komínov a dymovodov
|
150,00 |
s DPH |
telefonicky podľa plánu revíz
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 251/22
|
pracovné odevy - vl.výber ŠJ
|
780,50 |
s DPH |
ZS 32/22
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 249/22
|
školské potreby - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
email
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
S.Binčík - JUNIOR |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
ovocie-zelenina
|
403,01 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
potraviny
|
922,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 248/22
|
tonery - 6 ks, vetrák CPU
|
604,80 |
s DPH |
ZS 31/22
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
ovocie-zelenina
|
916,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
Zmluva |
15/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Juraj Čutka |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 245/22
|
tel.popl. ZŠ
|
113,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 246/22
|
tel.popl. ŠJ
|
31,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 243/22
|
prev.tepel.energet.zdroja 10/22
|
162,00 |
s DPH |
|
20220069
|
05.10.2022 |
|
|
|
EKOTERM, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 244/22
|
záloha - plyn 10/22
|
7 130,00 |
s DPH |
|
SC2021997
|
05.10.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
ovocie-zelenina
|
1 018.42 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 242/22
|
cloudové úložisko 09/22
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 239/22
|
vodné, stočné, zrážky do 23.09.
|
405,07 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 247/22
|
čistiace potreby - vl.výber - ZŠ + ŠJ
|
3 249,31 |
s DPH |
ZS 30/22
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
D.Spuchlák Drogéria |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová, Š.Motúz |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 240/22
|
vodné, stočné do 23.09.
|
217,57 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
ovocie-zelenina
|
546,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
MS-ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - ŠJ |
Jana Casová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 241/22
|
servisné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
IT služby s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZS 234/22
|
2 x mobil.poplatok
|
56,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |