|
|
Faktúra |
ZS 337/18
|
vyúčt.fa nábytok
|
1 096,50 |
s DPH |
email
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
MOB Interier, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 336/18
|
výmena okna v miestnosti školníka
|
773,10 |
s DPH |
ZS 87/18
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
DATOM _ DT, s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 335/18
|
vyuč.fa predplatné PAM 2019
|
64,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - O.Síkeliová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 334/18
|
vyuč.fa virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 333/18
|
2 x mobil.poplatky 11/18
|
57,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 332/18
|
revízia telecvičného náradia
|
108,88 |
s DPH |
ZS 97/18
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Jaroslav Majerník |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 331/18
|
taniere, poháre, podnosy ...... ŠJ
|
1 031,94 |
s DPH |
ZS 100/18
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Rozličný tovar - Vrablec |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - J.Časová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 330/18
|
materiál na opravy umyvadiel
|
145,65 |
s DPH |
ZS 99/18
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
TECHNIK _ SK Igor Škopek |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - M.Bolf |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
ovocie-zelenina
|
673,99 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
ovocie-zelenina
|
791,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
ovocie-zelenina
|
790,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie-zelenina |
ŠJ |
Jana Časová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 132/18
|
záloha plynu 5/18 - ZŠ, ŠKD, ŠJ
|
958,31 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 142/18
|
vodné, stočné do 23.05.
|
263,03 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 141/18
|
vodné, stočné, zrážky do 23.05.
|
341,03 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 140/18
|
tel.poplatky 05/18 ŠJ
|
31,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 139/18
|
tel.poplatky 05/18 ZŠ
|
86,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
T Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 138/18
|
predplatné časopisu Naša škola 18/19
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 137/18
|
tonery - 8 ks
|
615,44 |
s DPH |
ZS 25/18
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.J.Balúchová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 136/18
|
vyúčt.el.energie 05/18 - dobropis
|
-65,62 |
s DPH |
|
3100942017
|
11.06.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Habová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
ZS 135/18
|
škola v prírode - 16 žiakov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ Dr.J.Dérera Malacky - Mgr.K.Kopcová |
Mgr. Katarína Habová |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |